Leitstelle
Haushaltsdiagramm
-2.318.015,01 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-2.318.015,01 €
45,54%
1.371.985,20 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
1.371.985,20 €
26,95%
-744.208,83 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-744.208,83 €
14,62%
-238.693,04 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-238.693,04 €
4,69%
-235.274,48 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-235.274,48 €
4,62%
-146.444,60 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-146.444,60 €
2,88%
35.362,91 €
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen
35.362,91 €
0,69%
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Ordentliche Erträge | 1.407.348,11 € |
17: Ordentliche Aufwendungen | -3.682.635,96 € |
18: Ordentliches Ergebnis | -2.275.287,85 € |
21: Finanzergebnis | 0 € |
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.275.287,85 € |
Außerordentliches Ergebnis | |
23: Außerordentliche Erträge | 0 € |
24: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
25: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
26: Jahresergebnis | -2.275.287,85 € |
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand | 0 € |
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage | -7.106,19 € |